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退稅申請(qǐng)書(shū)

時(shí)間:2025-12-02 18:32:12 退稅申請(qǐng)書(shū)

退稅申請(qǐng)書(shū)(通用)

  在經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展、人們往來(lái)越來(lái)越密切的今天,很多場(chǎng)合都離不了申請(qǐng)書(shū),請(qǐng)注意不同的對(duì)象有不同的申請(qǐng)書(shū)。寫(xiě)起申請(qǐng)書(shū)來(lái)就毫無(wú)頭緒?以下是小編為大家收集的退稅申請(qǐng)書(shū),歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

退稅申請(qǐng)書(shū)(通用)

退稅申請(qǐng)書(shū)1

xxxx國(guó)稅局:

  我公司是xxxxxx(基本情況)。

  根據(jù)xxx規(guī)定,我公司在一般納稅人輔導(dǎo)期內(nèi)多預(yù)繳的稅金辦理退稅。我公司本月銷(xiāo)售收入元,實(shí)現(xiàn)增值稅元,已繳納元,多預(yù)繳的稅金應(yīng)辦理退稅元。

  根據(jù)xx規(guī)定,先想貴局申請(qǐng)退稅。

  特此報(bào)告,請(qǐng)審批!

此致

敬禮!

  申請(qǐng)人:

  日期:

退稅申請(qǐng)書(shū)2

_______國(guó)家稅務(wù)局城區(qū)稅務(wù)分局:

  _____年______月,我單位向貴局申報(bào)并上繳增值稅累計(jì)金額____________元,我單位總收入____________元,應(yīng)交增值稅________________元,造成多交稅金____________元,因本單位要注銷(xiāo),現(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),請(qǐng)將我單位多交增值稅____________元予以退回,望貴局協(xié)助辦理。

  ____________有限公司

  ____年____月____日

退稅申請(qǐng)書(shū)3

  杭州市下城區(qū)國(guó)稅局:

  茲有杭州XXXX有限公司, 稅號(hào):330103768XXXXXX。 20xx年銷(xiāo)售收入:XXXX元, 20xx年應(yīng)納稅所得額:XXXX元, 已繳所得稅:XXX元。根據(jù)國(guó)家稅收政策,應(yīng)減免所得稅額:XXX元,實(shí)際減免所得稅額:XXX元,應(yīng)退稅額:XXX元。 特此申請(qǐng)企業(yè)所得稅退稅,申請(qǐng)退稅額:XXXX元。望批準(zhǔn)!

  申請(qǐng)人:杭州XXXX有限公司

  日 期:20xx年8月21日

退稅申請(qǐng)書(shū)4

xxxx稅局:

  本公司xxxxxx(納稅編碼:xxxx)因20xx年6月7日在申報(bào)稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為20xx年1月01日至20xx年12月31日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號(hào):xxxxxxxx)因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥131.96元。

  在20xx年6月8日直接(上門(mén))申報(bào)稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,無(wú)欠稅現(xiàn)象。稅務(wù)登記類(lèi)型:私營(yíng)合伙企業(yè),開(kāi)戶行:xxxxxxxx銀行,銀行賬號(hào):xxxx

  特此說(shuō)明!

  xxx單位名字

  xxxx年x月xx日

退稅申請(qǐng)書(shū)5

XX稅務(wù)局:

  我公司為××(類(lèi)型)企業(yè),××年度年終匯算中,彌補(bǔ)××年度虧損×元后,全年應(yīng)繳所得稅額×元,已預(yù)繳了×元,多繳×元,現(xiàn)申請(qǐng)退稅。

  以上妥否,請(qǐng)批示。

  申請(qǐng)人:XXXX單位

  20xx年xx月xx日

退稅申請(qǐng)書(shū)6

xxxx稅局:

  本公司xxxxx,因20xx年6月7日在申報(bào)稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為20xx年1月01日至20xx年12月31日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥131元,已扣款成功(電子稅票號(hào):xx)。因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥131元。

  在20xx年6月8日直接(上門(mén))申報(bào)稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,無(wú)欠稅現(xiàn)象。

  申請(qǐng)公司:xxxx公司

  20xx年xx月xx日

退稅申請(qǐng)書(shū)7

_______海關(guān):

  根據(jù)你關(guān)簽發(fā)的稅款專用繳款書(shū)(編號(hào):__________),本納稅人已按規(guī)定繳納稅款。按照有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)申請(qǐng)退稅(及由此產(chǎn)生的銀行利息),請(qǐng)予核準(zhǔn)。

  1.已繳稅款金額:

  關(guān)稅_____________元,增值稅_____________元,消費(fèi)稅____________元。

  2.申請(qǐng)退稅理由:_______________________________________________。

  3.申請(qǐng)退還金額:

  關(guān)稅_____________元,增值稅_____________元,消費(fèi)稅____________元。

  4.申請(qǐng)人名稱:

  ___________________________________________________

  5.開(kāi)戶銀行:

  _____________________________________________________

  6.開(kāi)戶銀行賬號(hào):_________________________________________________

  注:《轉(zhuǎn)賬退稅申請(qǐng)書(shū)》一式二聯(lián),第一聯(lián)隨原繳款書(shū)復(fù)印件送國(guó)庫(kù),第二聯(lián)海關(guān)留存。

  說(shuō)明:

  1.此申請(qǐng)書(shū)適用于以銀行劃轉(zhuǎn)方式退還稅款的情況。

  2.“申請(qǐng)退還金額”中所涉及的'稅種應(yīng)與原稅款專用繳款書(shū)上所列關(guān)稅、增值稅、消費(fèi)稅或其他實(shí)際項(xiàng)目一致。

  3.按照《中華人民共和國(guó)進(jìn)出口關(guān)稅條例》第52條第2款規(guī)定,納稅義務(wù)人發(fā)現(xiàn)多繳稅款的,可自繳納稅款之日起1年內(nèi)要求退還多繳的稅款并加算同期活期存款利息。

  4.此申請(qǐng)書(shū)需附原稅款專用繳款書(shū)復(fù)印件各一份。

  5.此申請(qǐng)書(shū)需申請(qǐng)人簽字并加蓋單位公章。

退稅申請(qǐng)書(shū)8

xx稅局:

  本公司xxxxxxxx。因xx年xx月xx日在申報(bào)稅款所屬期為xx年xx月xx日至xx年xx月xx日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為至xx年xx月xx日,申報(bào)成功,該筆稅款是xxx元,已扣款成功。因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款xxx元。

  請(qǐng)予核準(zhǔn)。

  特此說(shuō)明!

  xxxxxxxxxxxx單位

  xx年xx月xx日

退稅申請(qǐng)書(shū)9

______稅務(wù)局:

  我公司于_______年度年終匯算中,全年應(yīng)繳所得稅額_______元,已預(yù)繳了_______元,多繳_______元,現(xiàn)申請(qǐng)退稅。

  請(qǐng)給予批復(fù)!

  申請(qǐng)人:_______單位

  _______年_______月_______日

退稅申請(qǐng)書(shū)10

xxx稅局:

  因6月7日在申報(bào)稅款所屬期為1月01日至12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為1月01日至12月31日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號(hào):xxxxxxxxxxx)因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥131.96元。

  在6月8日直接(上門(mén))申報(bào)稅款所屬期為1月01日至12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,無(wú)欠稅現(xiàn)象。

  稅務(wù)登記類(lèi)型:私營(yíng)合伙企業(yè)

  開(kāi)戶行:xx銀行

  銀行賬號(hào):xxxxx

  特此說(shuō)明!

此致

敬禮

  申請(qǐng)公司:xxx

  日期:x月xx日

退稅申請(qǐng)書(shū)11

XX國(guó)稅局:

  我公司是XXXX。根據(jù)XX規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。

  XX月份,我公司銷(xiāo)售收入XXXX元由于XXXX原因,被扣繳增值稅XXXX元。

  根據(jù)XX規(guī)定,現(xiàn)向貴局申請(qǐng)?jiān)撛路菰鲋刀惗惤鹜硕悺?/p>

  特此報(bào)告,請(qǐng)核準(zhǔn)!

  申請(qǐng)公司:XX

  月XX日

退稅申請(qǐng)書(shū)12

__________稅局:

  本公司____________________(納稅編碼:________)。因____年6月7日在申報(bào)稅款所屬期為_(kāi)___年1月01日至____年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為_(kāi)___年1月01日至____年12月31日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號(hào):___________)。因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥131.96元。

  在____年6月8日直接(上門(mén))申報(bào)稅款所屬期為_(kāi)___年1月01日至____年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所申請(qǐng)書(shū)的樣板得投資者個(gè)人所得稅年度匯申請(qǐng)書(shū)格式范文模板算清繳,已申報(bào)成功,無(wú)欠稅現(xiàn)象。

  稅務(wù)登記類(lèi)型:私營(yíng)合伙企業(yè)

  開(kāi)戶行:__銀申請(qǐng)書(shū)貧困補(bǔ)助行

  銀行賬號(hào):________

  特此說(shuō)明!

  ______單位名字

  20__年__月__日____

退稅申請(qǐng)書(shū)13

_______稅局:

  20____年____月____日,因操作失誤,我公司將____月份的個(gè)人所得稅重復(fù)申報(bào)了兩次,向貴局繳納了兩次個(gè)人所得稅,金額為_(kāi)_______元,稅款于20____年____月____日繳入________市級(jí)金庫(kù)中,F(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),將我營(yíng)業(yè)部多繳納的元稅款予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

  ____________公司

  20____年____月____日

退稅申請(qǐng)書(shū)14

xxxx稅務(wù)局:

  公司注冊(cè)在貴局所轄區(qū),稅務(wù)登記號(hào)為:xxxx,納稅人識(shí)別碼為:xx。我單位屬小微企業(yè),月?tīng)I(yíng)業(yè)額不足兩萬(wàn)元,一直以來(lái)都是依法納稅,正常申報(bào)繳納各項(xiàng)應(yīng)繳稅款及附加,根據(jù)財(cái)政部和國(guó)家稅務(wù)總局(財(cái)稅[20xx]52號(hào))及(國(guó)家稅務(wù)總局公告20xx年49號(hào))的文件精神。

  從20xx年8月1日起,小微企業(yè)月?tīng)I(yíng)業(yè)額和銷(xiāo)售額不足兩萬(wàn)元(含兩萬(wàn)元)的`可享受免稅政策。我公司20xx年x月和x月的營(yíng)業(yè)稅及附加已于當(dāng)期申報(bào)繳納入庫(kù),現(xiàn)向貴局申請(qǐng)退回已繳納20xx年x月和x。

  特此申請(qǐng)。

  申請(qǐng)公司:xxxx公司

  20xx年xx月xx日

退稅申請(qǐng)書(shū)15

  打電話給地稅局專管員,要一份地方稅種補(bǔ)(退)稅申請(qǐng)表,填好蓋章送地稅局專管員簽字,然后去柜臺(tái)辦理退稅。

  這個(gè)不僅僅是退個(gè)人所得稅的問(wèn)題,你上個(gè)月還多報(bào)了個(gè)人收入,這個(gè)申報(bào)記錄也必須改正,不然到了年末地稅局做全年數(shù)據(jù)審查的時(shí)候會(huì)有麻煩。

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